中国科学院机构知识库网格
Chinese Academy of Sciences Institutional Repositories Grid
首页
机构
成果
学者
登录
注册
登陆
×
验证码:
换一张
忘记密码?
记住我
×
校外用户登录
CAS IR Grid
机构
长春光学精密机械与物... [1]
青海盐湖研究所 [1]
沈阳自动化研究所 [1]
华南植物园 [1]
软件研究所 [1]
采集方式
OAI收割 [5]
内容类型
期刊论文 [5]
发表日期
2021 [1]
2019 [1]
2009 [1]
2007 [1]
2003 [1]
学科主题
Artificial... [1]
Computer S... [1]
Electrical... [1]
筛选
浏览/检索结果:
共5条,第1-5条
帮助
条数/页:
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
排序方式:
请选择
题名升序
题名降序
发表日期升序
发表日期降序
提交时间升序
提交时间降序
作者升序
作者降序
行政事业单位内部控制与内部审计的协同研究
期刊论文
OAI收割
中国民商, 2021, 期号: 1, 页码: 213-214
作者:
史金鑫
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:69/0
  |  
提交时间:2021/07/06
行政事业单位
内部控制 内部审计 协同发展
国立科研机构内部控制审计路径探析
期刊论文
OAI收割
现代营销(信息版), 2019, 期号: 03, 页码: 13-14
作者:
齐艳杰
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:45/0
  |  
提交时间:2020/08/24
国立科研机构
内部控制
内部控制审计
对科研单位化解经济责任审计矛盾的思考
期刊论文
OAI收割
会计之友(上旬刊), 2009, 期号: 08, 页码: 66-67
作者:
黄宁清
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:34/0
  |  
提交时间:2021/01/02
内部审计
经济责任
科研单位
财务管理
内部控制
extraction and segmentation of tables from chinese ink documents based on a matrix model
期刊论文
OAI收割
PATTERN RECOGNITION, 2007, 卷号: 40, 期号: 7, 页码: 1855-1867
Zhang Xi-wen
;
Lyu Michael R.
;
Dai Guo-zhong
  |  
收藏
  |  
浏览/下载:29/0
  |  
提交时间:2011/07/01
会计
审计
内部控制发展
对比分析Chinese ink document
digital ink
handwriting
table extraction
table segmentation
建立完善的内部控制制度的思考
期刊论文
OAI收割
事业财会, 2003, 期号: 6, 页码: 9-11
作者:
马丽霞
收藏
  |  
浏览/下载:11/0
  |  
提交时间:2013/01/24
内部会计控制:7171
内部控制制度:6353
会计信息失真:1410
管理信息系统:1156
不相容职务:1146
建立完善:975
内部审计:953
单位负责人:818
成本费用:726
会计工作:710